职位描述
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岗位职责:
1、根据项目计划开展各类内控梳理项目,从内部控制及风险管理的角度,评估相关业务流程的合理性、有效性、合规性,并提出改进建议,督促控制措施的落地;
2、开展各类内控检查及审计,出具各类审计报告,识别各部门及业务条线存在的内控缺陷,提示合规风险,并从内控视角为业务部门提供内控建议;
3、受理来自不同渠道的员工举报,开展廉洁调查,依据调查过程中获取的事实,完成信息整理、甄别、分析等,给出书面的结案报告,协助做出处罚决定并监督落实处罚实施。
任职要求:
1、本科及以上学历,法律、财务管理等相关专业背景;
2、熟悉内控工作流程,具有大型企业内控管理经验者优先;
3、具有较强的跨部门沟通能力、组织协调能力;逻辑思维能力,数据分析整合能力,善于独立思考和解决问题,诚信严谨、自我驱动;
4、具备良好的职业道德,廉洁及抗压能力强。